课程详情
课程背景:近期相应税收新政迭出,给企业带来的涉税风险有所增加,本次课程对相关税收新政从立法背景、重要条文、案例解析方面条分缕析,为广大会员把握新政,结合工作实际,防范涉税风险打好铺垫,未雨绸缪,防患未然。
课程大纲
一、征管政策:
1、纳税信用管理中注意问题与分类分级管理及黑名单对企业的不利影响;
2、地税委托代征税款处理要点与扣缴个人所得税风险判别;
3、重大税收违法信息的公布与撤除对企业的影响分析
4、税务稽查案源管理、联合稽查、随机抽查运作模式及对企业的影响;2017年重dian稽查领域违法模式剖析;
5、外出经营管理活动证明改革及对企业的影响剖析;
6、yi带yi路过程中的涉税服务与筹划;
7、CRS对高净值人群的影响评估;
8、税收规范性文件制定对纳税人维权的几点启示;
二、增值税政策:
1、电子发票推广、网上发票申领、发票增额行政许可改革;
2、增值税卷式发票、高速公路电子发票、普通发票开具加开纳税人识别号新政解析;
3、医药行业两票制对行业的影响与应对方法;
4、走逃企业与非正常户失控发票的辩析与合理应对;
5、理财等资管产品增值税对购买方的影响评估;
6、营改增若干zui新征管文件,自产并提供建筑服务、银行卡刷卡消费、合同主体与纳税人等
7、增值税税率简并原理剖析、实务讲解、申报表填报;
8、海淘模式进口货物流转税剖析与应对;
三、所得税政策:
1、高新技术企业管理若干焦点问题澄清;
2、特别纳税调整工作规程的变动分析;
3、股权激励与技术入股优惠政策的合理利用方法;
4、创业投资与天使投资优惠新政解读;
5、研发费用加计扣除比例提高至75百分之要点解析;
6、小型微利企业优惠加码内容解析;
7、重dian群体就业税收新政解析以及企业运用要点;
8、商业健康险个税新政解读与个税改革方向启示;
四、财产行为税政策:
1、印花税管理规程中若干值得纳税人注意关键点;
2、耕地占用税管理规程中若干值得纳税人注意关键点;
五、现场交流部分